问题已解决

我们公司是一般纳税人信息技术服务的,在2月和4月份里收了几张进项发票是假票,在6月份的时候,专管员打电话让我们在报5月份的时候做进项税额转出,我们在6月份报税的时候已经做转出,那么账务上怎么处理?怎么做分录?

84785004| 提问时间:2019 06/27 09:42
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
借:营业成本或XX费用 贷:应交税费-进转出
2019 06/27 09:51
84785004
2019 06/27 09:53
已经认证抵扣的进项发
陈诗晗老师
2019 06/27 10:23
分录处理都是一样的。同学
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