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小型微利企业,开了6%的技术服务费发票,是不是在增值税纳税申报表附列资料(三)的第一列第三行填写6%技术服务费的价税合计金额?

84785011| 提问时间:2019 06/27 10:56
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小惑老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,你们是差额征税吗
2019 06/27 10:57
84785011
2019 06/27 11:51
增值税是根据开票金额交税
小惑老师
2019 06/27 12:38
那不用填写这个申报表的
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