问题已解决

请问:年末时我们将应交税金-应交增值税(进项税额、销项税额)专栏结转至—(转出未交增值税)专栏,那(减免税款)等专栏怎么办,继续下年累计么?谢谢

84785046| 提问时间:2019 06/28 08:48
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 年末的时候这样做分录 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 应交税费——应交增值税——减免税款等
2019 06/28 08:50
84785046
2019 06/28 08:57
就是说:年末,有欠税的体现在:应交税金-未交增值税,有留抵体现在:应交税金-应交增值税(进项税额)中,其他的:应交税金-应交增值税各专栏余额都是0,这样理解对么?谢谢
bamboo老师
2019 06/28 08:58
是的 这样理解正确的
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