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请问款已经支付,发票未收到,做暂估分录:借:库存商品—暂估 贷:银行存款 ,等发票到了如何做冲销分录吗?

84785003| 提问时间:2019 06/29 17:20
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,款已经支付,发票未收到,做暂估分录是这样做分录 借;预付账款,贷;银行存款 借;库存商品,贷;应付账款——暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品, 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;预付账款
2019 06/29 17:22
84785003
2019 06/29 17:24
含税入账可以吗
邹老师
2019 06/29 17:24
你好,你是指最后一笔分录按含税金额入账?
84785003
2019 06/29 17:25
忘了做预付账款这一步
邹老师
2019 06/29 17:26
你好,忘记了做预付账款这一步就补上就是了
84785003
2019 06/29 17:26
暂估入账的时候库存商品可以含税入账?
邹老师
2019 06/29 17:26
你好,暂估入库是根据对方送货单上面的金额入账的 是不包括增值税的
84785003
2019 06/29 17:27
对方送货单的金额是含税的
邹老师
2019 06/29 17:28
你好,暂估入库的金额是不包括增值税的
84785003
2019 06/29 17:28
含税也没关系吧,反正要冲销的
84785003
2019 06/29 17:30
购买的商品有好几个,暂估的时候不需要设置产品的明细吧?直接是库存商品—暂估,这样可以吗?
邹老师
2019 06/29 17:30
你好,因为购进只是有送货单,还没有发票,不知道税款是多少,所以暂估入库是不包括增值税的
84785003
2019 06/29 17:34
那我要换算成不含税的,比如购进35000,不含税价是30973.45,小数点四舍五入,会不会跟发票金额不一致啊?不过要冲销也没事吧
邹老师
2019 06/29 17:36
你好,如果明知送货单是含税的,就需要换算成不含税做暂估入库分录的
84785003
2019 06/29 17:39
5月份已经付款,发票在6月份全部到齐了,但是我不想认证,因为没那么快开出去,可以做暂估分录吗?
邹老师
2019 06/29 17:41
你好,已经取得了发票,就不需要做暂估分录啊,不想认证,可以发票入账,发票的税额部分通过待认证进项税额 核算,今后认证了转到进项税额就是了
84785003
2019 06/29 18:24
好的
84785003
2019 06/29 18:26
你好老师,去年12月底有应交税费借方余额,我看了是转到应交税费—应交增值税(转出未交增值税)的借方了,这个是为什么?
邹老师
2019 06/29 18:38
你好,这个是增值税一般纳税人结转增值税的规定,表面有留抵税额
84785003
2019 06/29 18:43
转到转出未交增值税借方不是代表应交未交的增值税吗?应交税费—应交增值税(转出未交增值税)是和应交税费—未交增值税相对应的吗?
邹老师
2019 06/29 18:45
你好,借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税 你所指的结转是做的这个分录?
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