问题已解决
老师好,6月份交纳税控盘年维护费280元,本月进项发票700元,销项发票1200元,280本月抵扣和转出未交增值税怎样做账务处理,金额是多少?
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速问速答您好,280元分录,借:管理费用-服务费用,280元,贷:现金或者银行存款,280元。同时,借;应交税费-应交增值税-减免税,280元,借:管理费用-服务费用,负数280元。再做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,280元,贷:应交税费-应交增值税-减免税,280元。
2019 06/29 23:26
84785040
2019 06/29 23:40
进项税700,销项1200,服务费280减免后最后未交增值税又咋做账务处理呢?
王雁鸣老师
2019 06/29 23:44
您好,进项和销项再做分录,借:应交税费-应交增值税-销项,1200元,贷:应交税费-应交增值税-进项,700元,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,500元。
王雁鸣老师
2019 06/29 23:46
您好,按以上分录操作后,再做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,220元,贷:应交税费-未交增值税,220元。