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你好!老师,我公司涉及和前物业财务交接,前物业公司预收了物业费,我司开票给了前物业公司,我司也带收了前物业公司的物业费,现在两者抵消后前物业公司将差额打给了我司,请问这个账务处理要怎么做?
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前物业公司预收了物业费,我司开票给了前物业公司
相当于你们收款了吗?
2019 06/30 14:55
你好!老师,我公司涉及和前物业财务交接,前物业公司预收了物业费,我司开票给了前物业公司,我司也带收了前物业公司的物业费,现在两者抵消后前物业公司将差额打给了我司,请问这个账务处理要怎么做?
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