问题已解决

请问如果企业当月发生的费用或成本还没有取得发票(以后取得),但要计入到当月的成本中,会计分录应该怎么做?取得发票是又怎么做?

84785007| 提问时间:2019 06/30 16:38
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
只能暂估成本处理,后期取得发票后,再冲销暂估分录,按发票的金额做账务处理
2019 06/30 16:38
84785007
2019 06/30 17:04
分录怎么做呢
江老师
2019 06/30 17:09
不同的企业不同的分录处理,你们是什么企业,暂估成本处理就行了
84785007
2019 06/30 17:23
服务业
江老师
2019 06/30 17:24
借:主营业务成本 贷:劳务成本
84785007
2019 06/30 17:37
是否可处理为: 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估
江老师
2019 06/30 17:39
可以的,你暂估后,后期尽快取得发票,冲销暂估,再按发票入账
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