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月初员工借支4000元用于食堂采购,月底实际用了3700,剩的300没上交,做为下月的采购款。请问怎么做记账凭证?
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借支,借;其他应收款,贷;库存现金等科目 4000
月底用了3700,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-福利费3700
借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;其他应收款 3700
2019 06/30 20:39
月初员工借支4000元用于食堂采购,月底实际用了3700,剩的300没上交,做为下月的采购款。请问怎么做记账凭证?
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