问题已解决

我不会计提,应该怎么做分录,写摘要那?我公司也没付钱给他们

84785014| 提问时间:2019 06/30 23:59
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
借x费用~暂估 贷:应付账款~暂估
2019 07/01 01:03
84785014
2019 07/01 11:36
摘要怎么写那?
84785014
2019 07/01 11:39
借——工程施工,暂估价 贷——应付账款,暂估价可以吗? 不用体现暂估价的公司或明细把?
陈诗晗老师
2019 07/01 12:03
直接在后面加一个明细科目 -暂估。以区分真实业务
84785014
2019 07/01 12:12
加上借——工程施工暂估价——人工费或是机械租赁费就行吗?应付账款还用加明细吗?
陈诗晗老师
2019 07/01 13:46
工程施工-合同成本- 人工费(暂估) 应付账款-暂估
84785014
2019 07/01 15:40
收到发票后怎么做那?
陈诗晗老师
2019 07/01 16:16
收到发票把之前的暂估分录冲红,然后按发票做正常的分录
84785014
2019 07/01 19:36
我5月份计提了34万的材料费,6月份收到了35万的发票,怎么做冲红分录那,老师详细讲解一下
陈诗晗老师
2019 07/01 21:16
借:工程施工-合同成本-暂估 负数-34 贷:应付账款 -暂估 负数 借:工程施工-合同成本 35 贷:应付账款
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~