问题已解决
我不会计提,应该怎么做分录,写摘要那?我公司也没付钱给他们
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速问速答借x费用~暂估
贷:应付账款~暂估
2019 07/01 01:03
84785014
2019 07/01 11:36
摘要怎么写那?
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2019 07/01 11:39
借——工程施工,暂估价
贷——应付账款,暂估价可以吗?
不用体现暂估价的公司或明细把?
陈诗晗老师
2019 07/01 12:03
直接在后面加一个明细科目 -暂估。以区分真实业务
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2019 07/01 12:12
加上借——工程施工暂估价——人工费或是机械租赁费就行吗?应付账款还用加明细吗?
陈诗晗老师
2019 07/01 13:46
工程施工-合同成本- 人工费(暂估)
应付账款-暂估
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2019 07/01 15:40
收到发票后怎么做那?
陈诗晗老师
2019 07/01 16:16
收到发票把之前的暂估分录冲红,然后按发票做正常的分录
84785014
2019 07/01 19:36
我5月份计提了34万的材料费,6月份收到了35万的发票,怎么做冲红分录那,老师详细讲解一下
陈诗晗老师
2019 07/01 21:16
借:工程施工-合同成本-暂估 负数-34
贷:应付账款 -暂估 负数
借:工程施工-合同成本 35
贷:应付账款