问题已解决

请问我公司4月份收到对方的增值税专用发票,且当月就认证了,做了进项税。现在他们说票开错了,要求我们退回,他们重开,请问我们需要在税务局做何处理?怎么做进项税转出?需要打印什么资料?谢谢!

84784991| 提问时间:2019 07/01 08:00
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 现在您在开票系统里申请开具红字发票信息表 然后把红字发票信息表编码给对方 对方开具红字发票 然后申报的时候填附表二做进项税额转出处理
2019 07/01 08:01
84784991
2019 07/01 08:12
请问我们还需要去税局现场处理吗?应该直接在系统上操作就行了,是吧?
bamboo老师
2019 07/01 08:12
不需要去税局现场处理 直接在开票系统操作就好了
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