问题已解决

**项目已付材料款给供应商,材料发票未开(专票),怎样做账和结转工程施工

84784968| 提问时间:2019 07/01 08:48
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
那你暂不处理。 你直接收到地票时再入账。确认为应付,然后** 商结账时,你用应付账款对冲。
2019 07/01 08:52
84784968
2019 07/01 09:49
老师:付材料是对公转账,付款时先挂应付账款,收到票时再冲减应付吗?怎样处理合适,能具体点吗?
陈诗晗老师
2019 07/01 10:17
如果没有收到发票。款项不是你付的你就不做处理。 但如果是你支付的,你作为预付账款处理
84784968
2019 07/01 10:22
老师:建筑业预收不准挂账,预付款没有要求吗?
陈诗晗老师
2019 07/01 10:24
预付 这块儿没有要求的 因为预付是提前支付的,他是按实际完工进度来确认成本的。
84784968
2019 07/01 10:56
好的,谢谢了
陈诗晗老师
2019 07/01 10:57
不客气,祝你工作愉快
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