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老师,就是我3月份开票给客户金额是400元,但是他转账过来说我们产品有不良,所以扣了100元,这个我能在7月份的发票中当商业折扣扣出来吗?7月份货款是500,发票上减了100,他们应该付我们的还是500是吗?

84784988| 提问时间:2019 07/01 10:01
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佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,你可以开具红票冲减收入,除非,你7月份应该500扣减100后开票,也就是按照400开具发票。收500元
2019 07/01 10:03
84784988
2019 07/01 10:06
红票冲减收入这个是怎么做呢?我的想法就是开400收500,但是不知道客户怎么想
佟老师
2019 07/01 10:11
冲减收入 借:应收账款 贷:销项税额 主营业务收入 以上全部红字处理
84784988
2019 07/01 10:16
这个分录是开了红字发票需要做的是吗?如果按商业折扣开的话分录是按正常做是吗?因为我之前多开给他了
佟老师
2019 07/01 10:38
你红字发票就是按照上述分录 商业折扣就是折扣后的价格做分录处理
84784988
2019 07/01 10:40
就是开票的那个价格是吗?
佟老师
2019 07/01 10:43
你是指商业折扣开票吗?
84784988
2019 07/01 10:43
是的
佟老师
2019 07/01 10:45
那价格也是折扣后的价格
84784988
2019 07/01 10:47
好的,分录是按正常的,借,应收,贷。主营业务,应交税费,是吗?
佟老师
2019 07/01 10:51
是的分录就是这样的
84784988
2019 07/01 11:15
好的,谢谢老师
佟老师
2019 07/01 11:18
不客气,祝您学习愉快!
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