问题已解决

老师好,这个月还未报税,能不能开发票出去?

84785040| 提问时间:2019 07/02 10:11
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,月初的时候抄税了就可以开具发票的
2019 07/02 10:12
84785040
2019 07/02 10:18
好的,谢谢老师!老师再向您请教些问题,公司提供材料委托A公司加工,A公司收取加工费,5月加工费已付,6月份才收到加工费发票,5月销售产品,怎样做账务处理怎样结转成本?
邹老师
2019 07/02 10:25
你好 外发加工,借;委托加工物资,贷;原材料 暂估加工费,借;委托加工物资,贷;应付账款——暂估 完工,借;库存商品,贷;委托加工物资 销售,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转成本,借;主营业务成本 , 贷;库存商品 取得发票冲销暂估费用分录,然后根据发票做支付加工费分录
84785040
2019 07/02 10:31
老师好,购买的材料也是5月份已付款,5月收到材料,6月份才收到材料发票,5月发出A公司加工,5月份销售出去,5月份结转成本,老师这些做账务处理呢?对结转成本和暂估这方面做不来
邹老师
2019 07/02 10:38
你好 5月份,已付款,借;预付账款,贷;银行存款 收到材料,借;原材料,贷;应付账款——暂估 外发加工,借;委托加工物资,贷;原材料 暂估加工费,借;委托加工物资,贷;应付账款——暂估 完工,借;库存商品,贷;委托加工物资 销售,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转成本,借;主营业务成本 , 贷;库存商品 6月份,取得发票冲销暂估费用分录,然后根据发票做支付加工费分录 借;应付账款——暂估,贷;委托加工物资 然后根据发票,借;委托加工物资,贷;应付账款等科目 材料,根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
84785040
2019 07/02 11:04
谢谢老师!老师有时材料和加工费的发票是两个项目一起开的,这种情况又咋办呢?
邹老师
2019 07/02 11:05
你好,根据项目设置不同明细 核算就是了
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~