问题已解决
老师好,这个月还未报税,能不能开发票出去?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,月初的时候抄税了就可以开具发票的
2019 07/02 10:12
84785040
2019 07/02 10:18
好的,谢谢老师!老师再向您请教些问题,公司提供材料委托A公司加工,A公司收取加工费,5月加工费已付,6月份才收到加工费发票,5月销售产品,怎样做账务处理怎样结转成本?
邹老师
2019 07/02 10:25
你好
外发加工,借;委托加工物资,贷;原材料
暂估加工费,借;委托加工物资,贷;应付账款——暂估
完工,借;库存商品,贷;委托加工物资
销售,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
结转成本,借;主营业务成本 , 贷;库存商品
取得发票冲销暂估费用分录,然后根据发票做支付加工费分录
84785040
2019 07/02 10:31
老师好,购买的材料也是5月份已付款,5月收到材料,6月份才收到材料发票,5月发出A公司加工,5月份销售出去,5月份结转成本,老师这些做账务处理呢?对结转成本和暂估这方面做不来
邹老师
2019 07/02 10:38
你好
5月份,已付款,借;预付账款,贷;银行存款
收到材料,借;原材料,贷;应付账款——暂估
外发加工,借;委托加工物资,贷;原材料
暂估加工费,借;委托加工物资,贷;应付账款——暂估
完工,借;库存商品,贷;委托加工物资
销售,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
结转成本,借;主营业务成本 , 贷;库存商品
6月份,取得发票冲销暂估费用分录,然后根据发票做支付加工费分录
借;应付账款——暂估,贷;委托加工物资
然后根据发票,借;委托加工物资,贷;应付账款等科目
材料,根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;原材料
根据发票入账
借;原材料 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
84785040
2019 07/02 11:04
谢谢老师!老师有时材料和加工费的发票是两个项目一起开的,这种情况又咋办呢?
邹老师
2019 07/02 11:05
你好,根据项目设置不同明细 核算就是了