问题已解决

员工先自行垫付购买京东购物卡的资金,随后走报销流程,此卡为端午节福利公司发放给员工的。(开具发票的内容:预付卡销售*京东E卡)我想问下如何做账。 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费-福利费 贷:预付账款

84784973| 提问时间:2019 07/02 10:15
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷其他应付款-员工 借其他应付款-员工贷银行存款
2019 07/02 10:16
84784973
2019 07/02 10:18
这样是要交个税吧
meizi老师
2019 07/02 10:26
你好 是的 能具体到个人金额的是需要交纳个税的
84784973
2019 07/02 10:27
如果是送给客户的呢 那这笔账应该怎么做
meizi老师
2019 07/02 10:31
计入销售费用-招待费
84784973
2019 07/02 10:33
借:销售费用-招待费 贷:银行存款
meizi老师
2019 07/02 10:38
是的 按这个分录做
84784973
2019 07/02 10:41
老师 我还想问下 为什么不能走预付账款 发票开户的明细就是预付账款
meizi老师
2019 07/02 10:48
你好 你现在已经收到了发票 不走预付款 因为你是实际拿回来送给客户的
84784973
2019 07/02 10:52
如果购买的没有明确说明是作为福利发放给员工 借:管理费-福利费 贷:银行付款
meizi老师
2019 07/02 11:02
你好 没有明确的话先做预付账款 然后确定再做费用冲预付账款
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