问题已解决

老师你好,我公司多交了九十多万的增值税,税局说可以慢慢用以后开的票来抵扣,请问这个抵扣的分录怎么做呢?

84785012| 提问时间:2019 07/02 12:51
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
一般纳税人是吗 借应交税费-未交增值税贷银存90多万 需要交税只做结转的就可以,不用做缴纳的 借转出未交增值税贷未交增值税
2019 07/02 13:02
84785012
2019 07/02 14:36
谢谢老师,我还想问一个问题,“转出未交增值税”这个科目还需要做结转吗?因为我每个月月末都做[借:转出未交增值税 贷:未交增值税]来结转当月的增值税,然后这个科目的数额就越来越大了。这样正常吗?
郭老师
2019 07/02 14:51
你把销项和进项分别结转到转出未交增值税就可以了
84785012
2019 07/02 14:54
好的,非常感谢!
郭老师
2019 07/02 14:55
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