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老师,这个月进项税额是30000,只认证了20000,还有10000元未认证抵扣,这个10000该怎么做分录?

84784998| 提问时间:2019 07/02 14:08
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小惑老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好 借;费用或成本,库存商品 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:银行存款
2019 07/02 14:09
84784998
2019 07/02 14:11
老师,下个月认证抵扣了又该做什么分录
84784998
2019 07/02 14:12
84784998
2019 07/02 14:12
按老师教的做的分录明细账是红字的对不对呢
小惑老师
2019 07/02 14:13
借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额
84784998
2019 07/02 14:14
老师,那这个明细账是红字的有什么问题吗
小惑老师
2019 07/02 14:27
贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额红字是否问题吗?
84784998
2019 07/02 14:31
借;费用或成本,库存商品 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:银行存款 做了这一步,然后带认证进项税额在明细账中是红字是否正常
小惑老师
2019 07/02 14:33
可以的,一正一负抵扣掉了
84784998
2019 07/02 14:35
老师,那就是下个月再做这个分录 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 就一正一负正确了对吗
小惑老师
2019 07/02 17:10
对,这样就抵掉了
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