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去年单位发生购货,今年发票被通知为非正常发票,已抵扣进项税,现要做进项税转出处理,补交增值税,要如何做分录呢,单位为一般纳税人企业
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速问速答进项税额转出的会计分录:
借:应交税费/应交增值税/未交增值税
贷:应交税费/应交增值税/进项税额转出
2019 07/03 17:15
去年单位发生购货,今年发票被通知为非正常发票,已抵扣进项税,现要做进项税转出处理,补交增值税,要如何做分录呢,单位为一般纳税人企业
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