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我公司被税务局查到今年收到的一张增值税专用发票是虚开,要求进项税,成本转出,补交增值税和所得税,不知道怎么写分录?

84785003| 提问时间:2019 07/04 10:01
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
补交今年增值税,先做进项税额转出, 借:原材料或库存商品 贷:应缴税费——应交增值税 缴纳增值税, 借:应缴税费——应交增值税 贷:银行存款 按应交增值税计提附加费, 借:税金及附加 贷:应缴税费——应交城建税 应缴税费——应交教育费附加 应缴税费——应交地方教育费附加 缴纳附加费, 借:应缴税费——应交城建税 应缴税费——应交教育费附加 应缴税费——应交地方教育费附加 贷:银行存款 计算所得税, 借:所得税费用 贷:应缴税费——应交所得税 缴纳所得税, 借:应缴税费——应交所得税 贷:银行存款 缴纳滞纳金, 借:营业外支出 贷:银行存款 (如果涉及到已销商品成本,还要结转成本。) 结转利润, 借:本年利润 贷:税金及附加 所得税费用
2019 07/04 10:20
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