问题已解决
请问:支付医院工伤费10000元。收到保险公司3000元,公司付7000元。 怎么做分录?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好
借:银行存款 3000
应付职工薪酬——福利费 7000
贷:银行存款 10000
借:管理费用——福利费等 7000
贷:应付职工薪酬——福利费 7000
2019 07/04 11:13
84785044
2019 07/04 11:28
我支付医院时借:其他应收款-保险公司 3000 贷:银行存款。 收到保险费借:银行存款3000 管理费用 7000 贷:其它应收款 10000. 哪里出问题?
bamboo老师
2019 07/04 11:29
其他应收款 借方3000 跟贷方10000不平
您实际还有7000的银行存款要减少
84785044
2019 07/04 11:51
不好意思弄错了, 支付医院费时:借:其他应收款 10000,贷:银行存款10000
84785044
2019 07/04 11:53
不是3000
bamboo老师
2019 07/04 11:57
那您后面入账的时候不好直接计入管理费用科目
工伤应该计入福利费 通过应付职工薪酬科目走账
84785044
2019 07/04 13:41
支付医院时借:其他应收款-保险公司 10000 贷:银行存款10000
收到保险费借:银行存款3000 应付职工薪酬-福利费7000 贷:其它应收款 10000.
借:管理费用 7000 贷:应付职工薪酬-福利费7000
对吗?
bamboo老师
2019 07/04 13:41
是的 这样账务处理正确