问题已解决

老师 我们员工培训费有1000元 之前是我们先只付 发票后到 那我们预付的时候是挂哪个科目呢 预付账款还是其他应收款呢

84784956| 提问时间:2019 07/04 17:00
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:其他应付款 贷:银行存款
2019 07/04 17:01
84784956
2019 07/04 17:05
为啥挂其他应付款呢
bamboo老师
2019 07/04 17:06
培训费是您应该支付的 不是应该收取的 所以挂其他应付款
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