问题已解决
老师请教一下:我这边录入起初数据时候多录入了2000的应收账款,现在才发现,我应该怎样调账呢
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速问速答你做个反向的分录就可以了,同学
2019 07/04 17:36
84785001
2019 07/04 17:40
问题是之前没有会计做账的呀!我只是从2019年1月初录入了期初数据,当时我从经手人那里得知有70万的应收账款,现在才知道只有698000,实际到账没70万,我该怎样做账呢
武老师
2019 07/04 18:14
你就按说,冲销一别,然后在做现实的金额
84785001
2019 07/05 10:29
我之前并没有做分录,只是录入期初数据,这种情况怎么冲销呀?
武老师
2019 07/05 11:21
那你就现在补个分录
84785001
2019 07/05 15:04
但是,我的税都交了的,要是再确认收入和增值税,公司且不是要多交税吗?
武老师
2019 07/05 15:42
你就做出来你差额就可以
84785001
2019 07/05 15:48
???什么意思
武老师
2019 07/05 17:28
多出来的部分做分录就可以