问题已解决

请问暂估成本跨年后,至次年5月31日汇算清缴前仅部分来票,对未取得发票的暂估成本部分,汇算时已纳税调整了,企业账务上该如何处理?

84785022| 提问时间:2019 07/05 08:54
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月月老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 借:以前年度损益调整 贷:银行存款 借:利润分配—未分配利润 贷:银行存款
2019 07/05 08:55
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