问题已解决

老师,我想问一下,五月份我给人来了普通发票,七月对方说是要专票,然后我把五月的做了红冲,又开了一张专用发票。可是我五月已经入了账了,现在我手里一张红冲,一张专票的记账联,我怎么做账?或怎么消账?

84785010| 提问时间:2019 07/05 11:13
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
没有关系 冲红的就把之前的账务处理冲掉 开具专票之后再做一遍。其实结果是一样的 就是走过程序
2019 07/05 11:16
84785010
2019 07/05 11:17
哦哦,明白了,谢谢。
轶尘老师
2019 07/05 11:17
不客气 如果帮到你 请打五星好评
84785010
2019 07/05 11:18
老师,我还有一个问题,我网上买了东西,对方不给发票人也找不到了,公户都转过去钱了,现在怎么办?怎么做账?
轶尘老师
2019 07/05 11:19
预付账款转营业外支出
84785010
2019 07/05 11:19
轶尘老师
2019 07/05 11:24
如果帮到你 请打五星好评
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