问题已解决
你好,去年暂估成本20000,今年5月发票才到18000元,做了冲销去年暂估分录,但去年多暂估结转的2000元怎么处理,谢谢!
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速问速答您好,您可以先红尘冲暂估,然后再按发票入账,再调整差额2000,借库存商品贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
2019 07/07 14:28
你好,去年暂估成本20000,今年5月发票才到18000元,做了冲销去年暂估分录,但去年多暂估结转的2000元怎么处理,谢谢!
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