问题已解决
老师你好,我司是一般纳税人,我5月份航天信息金税盘续费680,有一张电子发票280,一张专用发票400,但是专票400我是6月份收到的。5月份时我记账,借管理费用680贷银行存款680。借应交税费_应交增值税减免税280贷营业外收入280,6月份我把400的专票认证后,怎么记账
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速问速答这个是冲管理费用的,你账做错了
2019 07/07 18:48
84784976
2019 07/07 19:59
老师,能说具体点吗
84784976
2019 07/07 21:03
老师,金税会员服务费可以全额抵扣吗
俞老师
2019 07/08 06:06
借管理费用
贷现金等
借管理费用负数
贷应交税额应交增值税-减免税费