问题已解决

老师你好,我司是一般纳税人,我5月份航天信息金税盘续费680,有一张电子发票280,一张专用发票400,但是专票400我是6月份收到的。5月份时我记账,借管理费用680贷银行存款680。借应交税费_应交增值税减免税280贷营业外收入280,6月份我把400的专票认证后,怎么记账

84784976| 提问时间:2019 07/07 18:17
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俞老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
这个是冲管理费用的,你账做错了
2019 07/07 18:48
84784976
2019 07/07 19:59
老师,能说具体点吗
84784976
2019 07/07 21:03
老师,金税会员服务费可以全额抵扣吗
俞老师
2019 07/08 06:06
借管理费用 贷现金等 借管理费用负数 贷应交税额应交增值税-减免税费
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