问题已解决
老师,我们是5月份发4月份工资,4月份社保当月交'但是是在发5月工资的时候扣除,那6月份申报个税,里面的三险一金扣除是填几月的社保数
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速问速答4月的,你几月工资就对应几月社保,你那你那个发工资那个工资表上面去申报就可以
2019 07/07 21:45
84785026
2019 07/07 22:23
那4月份工资算出的个税是5月发放的时候扣除,6月申报缴纳吗
maize老师
2019 07/08 07:55
是的,这个个税是需要你发工资的时候算出来,先扣员工,缴纳的时候再代扣代缴
84785026
2019 07/08 08:14
老师,我在5月申报的时候,本来应该只有一个员工,但是我多申报了10多个人,这个会有影响吗
84785026
2019 07/08 08:14
这些人都不用交个税
maize老师
2019 07/08 08:15
需要按你们实际发工资人数去申报
84785026
2019 07/08 08:53
这样申报错了怎么办
maize老师
2019 07/08 08:55
去更正之前申报就可以
84785026
2019 07/08 08:59
这样要交滞纳金吗
84785026
2019 07/08 09:01
还有我们有2个员工是3月份来的,5月份开始给他们发工资,3~4月是其他单位给发,信息采集时受雇从业日期写几月啊
maize老师
2019 07/08 09:02
不需要补税就不交滞纳金。你填写3月就可以,几时开始任职就填写几时
maize老师
2019 07/08 09:03
那3。4月工资不是你们发,那你们和别人那个公司是啥关系?
maize老师
2019 07/08 09:05
那3.4月别人是白给你们干活?那啥情况,那个税是另外公司申报么
84785026
2019 07/08 09:06
我们没有关系,是他们公司同意给他们发工资的,都是国企。那是不是3~4月要给他们零申报啊,我们法人也是这个情况
maize老师
2019 07/08 09:06
你更正先去系统中更正看可以 不,不行就需要去大厅了,我看申报说明是系统可以,武汉这边同行说是要去大厅那边更正
maize老师
2019 07/08 09:09
那这样你只能5月开始算,3,4月之前工资还是之前公司发,那别人那边申报还是只能算雇员,一个位置只能算一个工资薪金
84785026
2019 07/08 18:25
老师,我们是文化传媒行业,劳务成本期末有余额,在资产负债表哪个科目列式啊
maize老师
2019 07/08 18:31
这个是存货下面去核算,
84785026
2019 07/08 18:39
存货下面有个其中,是在产品吗
maize老师
2019 07/08 18:44
不是,这个只是算存货下面,你那个列示我觉得不合适
84785026
2019 07/08 18:58
84785026
2019 07/08 18:58
这个表的在产品怎样改下比较好,文化传媒行业也没有在产品啊
maize老师
2019 07/08 18:59
下面那个分类不填写就可以啊
84785026
2019 07/08 18:59
放其他流动资产吗
maize老师
2019 07/08 19:01
不是,你下面存货那个分类没有写所有啊,你有就填写没有直接填写存货就可以,不管下面就可以啊