问题已解决
您好,老师,我想问下:我们公司购买的不良资产包1个亿,实际支付价款3000万,我要怎么入账?后期收回2000万的时候怎么入账?收回4000万的时候怎么入账?
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速问速答借:其他应收款 贷:银行存款
以后多收或少收均计入损益
2019 07/08 09:00
84784978
2019 07/08 09:05
老师,可以把这三个写一下会计分录吗?还有就是这么处理有没有什么政策或者会计资料支持?
轶尘老师
2019 07/08 09:11
多收到的 借:银行存款 贷:其他应收 营业外收入 少收到的 借:营业外支出
教材里面有累死的题目 政策倒没有规定那么细
84784978
2019 07/08 09:21
购买的时候:借 其他应收款 3000万 贷:银行存款 3000万 ;收到2000万的时候 借:银行存款 2000万 贷:其他应收款 2000万 ;累计收到4000万的时候 借:银行存款 2000万 贷:其他应收款 1000万 贷:营业外收入 1000万;对吗?老师
轶尘老师
2019 07/08 09:22
是的 你的分录正确
84784978
2019 07/08 09:50
老师,别人投资我们公司买的这个包,但是他不是我们公司的股东,投的钱有个合伙协议或者成立一个合伙基金,这种怎么处理?
轶尘老师
2019 07/08 09:59
没明白你的意思 业务模式在重新说一遍
84784978
2019 07/08 10:10
老师,例如我们买的项目包1个亿,实际支付3000万,但是其中有2000是其他人或者单位出的钱,不是我们公司的股东,但是这个包的所有权在我们公司名下,只是签了一个合伙协议或者签了一个契约型基金协议
轶尘老师
2019 07/08 11:02
这个基金没有实体?也在你公司名下?
84784978
2019 07/08 11:20
是的,没有实体
轶尘老师
2019 07/08 11:22
那收款只能挂往来了。
84784978
2019 07/08 11:43
老师,还有一种:比如我们购买的不良资产包,2000万,实际对价定的是500万,分期付款,前期支付了200万,怎么做账?还有300万未支付,但是每个季度有个分期付款的费用5万,这个5万我怎么入账?现在这个包的还放在对方公司名下