问题已解决
老师,期末留抵税额要做账吗?
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速问速答你好,需要做结转增值税分录
借;应交税费-应交增值税(销项税额)
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2019 07/08 11:22
84785032
2019 07/08 11:34
就是我这个月进项10大于销项8,就做
借;应交税费-应交增值税(销项税额)8
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)2
贷;应交税费-应交增值税(进项税额)10
对吗?
邹老师
2019 07/08 11:46
你好,是的,是这样做期末结转分录
84785032
2019 07/08 12:07
那到下个月对于这笔分录还要做处理?
邹老师
2019 07/08 12:09
你好,是下个月抵扣了留抵税额吗?
84785032
2019 07/08 12:15
是这个留抵进项转到下个月了,如果抵扣完就不要处理,没抵扣完还是一样这样做结转对吗?
邹老师
2019 07/08 13:03
你好,抵扣了就做相应结转分录
借;应交税费-应交增值税(销项税额)
贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
如果还是有留抵,就需要做相应留抵分录