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老师,期末留抵税额要做账吗?

84785032| 提问时间:2019 07/08 11:21
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,需要做结转增值税分录 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2019 07/08 11:22
84785032
2019 07/08 11:34
就是我这个月进项10大于销项8,就做 借;应交税费-应交增值税(销项税额)8 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)2 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)10 对吗?
邹老师
2019 07/08 11:46
你好,是的,是这样做期末结转分录
84785032
2019 07/08 12:07
那到下个月对于这笔分录还要做处理?
邹老师
2019 07/08 12:09
你好,是下个月抵扣了留抵税额吗?
84785032
2019 07/08 12:15
是这个留抵进项转到下个月了,如果抵扣完就不要处理,没抵扣完还是一样这样做结转对吗?
邹老师
2019 07/08 13:03
你好,抵扣了就做相应结转分录 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 如果还是有留抵,就需要做相应留抵分录
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