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老师,您好!录入的管理费用-工资,金额应该按照应发数还是实发数?

84784999| 提问时间:2019 07/08 15:32
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 录入的管理费用-工资,金额应该按照应发数
2019 07/08 15:32
84784999
2019 07/08 15:38
那老师,如果应发金额为5000,请假500元,实发4500. 计提和发放工资的时候咋做分录呀
bamboo老师
2019 07/08 15:41
您计提工资的时候就应该按扣除请假后的工资计提 借:管理费用——工资 4500 贷:应付职工薪酬——工资 4500
84784999
2019 07/08 15:45
那这个4500不就是实发数了么?
bamboo老师
2019 07/08 15:47
这个是因为您多计提了工资 请假本来交就不需要发放工资 所以您也不应该计提 按照单位需要承担的计提即可
84784999
2019 07/08 15:49
老师,你用的工资模板可以发我一份吗? 我用的这个,如果扣除请假,计算应发数,好麻烦.
bamboo老师
2019 07/08 15:51
我的比较麻烦 您应该不适用
84784999
2019 07/08 16:01
那老师,迟到早退是直接扣除掉还是算为营业外收入?
bamboo老师
2019 07/08 16:02
我是工资表照常体现 但是按扣除后的计提 不然自己给自己找麻烦 计提了不发放还要冲减或者计入营业外收入
84784999
2019 07/08 16:05
嗯嗯,老师,我现在明白了哈哈
bamboo老师
2019 07/08 16:06
嗯嗯 不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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