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老师,我们是小规模纳税人,上个月把一张3%税率的发票错开成了0%,这个0%的发票对应的收入怎么纳税申报?

84785007| 提问时间:2019 07/09 09:01
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 这个需要你们去税局大厅申报的 ,因为你们0%到时可能会提示申报不对。你可以问问你专管员
2019 07/09 09:14
84785007
2019 07/09 09:17
那我这个月开红字发票冲销的话是直接金税盘作废呢还是先填写红字信息表才能作废?
meizi老师
2019 07/09 09:22
你好 如果是专票认证了需要开红字信息表 如果是当月的发票作废就行
84785007
2019 07/09 09:23
是普票,跨月了,直接作废还是先开红字信息表才能作废?
meizi老师
2019 07/09 09:35
你好 跨月了就要开负数发票直接红冲即可 不需要开红字信息表 红字信息表是针对专票才开的
84785007
2019 07/09 09:37
这月红冲的话上月给购买方的一联还用要回吗?
meizi老师
2019 07/09 09:42
你好 你们是开票方的话 对方没入账的话可以退回给你 你做红字分录 然后开一张正确的蓝字发票给对方就行
84785007
2019 07/09 09:47
对方是外省的,退回比较麻烦,我这个月红冲了给他把红字发票和重新开的发票寄过去,之前开错的那一联不要行不行?
meizi老师
2019 07/09 09:53
你好 嗯 也是可以的 对方不退 你就把蓝字和红字对应联次给对方就行
84785007
2019 07/09 09:57
谢谢老师
meizi老师
2019 07/09 10:09
嗯 不客气满意请给予评价
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