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请问老师,上月暂估入库,已付货款,次月收到的发票金额与暂估入库的金额一致,应该如何处理账务?

84784999| 提问时间:2019 07/09 11:24
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徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,冲红上月暂估分录(红字金额) 在按照发票做凭证。
2019 07/09 11:25
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