问题已解决

老师,想请问下,我们是建筑企业然后这个月预缴了税款,预缴的税款抵了一部分这个月要交的税,那月末预缴税款这个科目该如何做账呢?

84784958| 提问时间:2019 07/09 15:35
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 下个月申报时与应交税费-未交增值税冲减
2019 07/09 15:54
84784958
2019 07/09 16:11
那月末要把预缴税款放入哪里
轶尘老师
2019 07/09 16:12
增值税纳税申报表附表四
84784958
2019 07/09 16:22
账务处理是如何的
轶尘老师
2019 07/09 16:59
账务处理参考我上一个回答有分录。
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