问题已解决
老师,想请问下,我们是建筑企业然后这个月预缴了税款,预缴的税款抵了一部分这个月要交的税,那月末预缴税款这个科目该如何做账呢?



借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 下个月申报时与应交税费-未交增值税冲减
2019 07/09 15:54

84784958 

2019 07/09 16:11
那月末要把预缴税款放入哪里

轶尘老师 

2019 07/09 16:12
增值税纳税申报表附表四

84784958 

2019 07/09 16:22
账务处理是如何的

轶尘老师 

2019 07/09 16:59
账务处理参考我上一个回答有分录。