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我们取得进项大,销项小,需要全认证吗?
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速问速答可以全部认证,申报表留底。不过如果你们之前的增值税税负比较平衡,也可以认证一部分 等下个月在认证其他的
2019 07/09 16:08
84784974
2019 07/09 16:11
如果留底,进项表咋填呢
84784974
2019 07/09 16:14
本期认证相符且本期申报抵扣咋填,是填实际抵扣的,还是认证的
轶尘老师
2019 07/09 16:22
也许你本期实际抵扣的金额。
84784974
2019 07/09 16:23
老师你可以说的清楚一点吗?如果留底,进项表咋填呢?本期认证相符且本期申报抵扣咋填,是填实际抵扣的,还是认证的?
轶尘老师
2019 07/09 16:58
填写你本期实际认证的数字。然后你的销项减去实际认证的进项差额,就是在申报表下面留底的数字。
84784974
2019 07/09 17:03
这个留底,在下月是填前期认证相符且本期申报抵扣吗?
轶尘老师
2019 07/09 17:23
不需要填写,会在你下个月的申报表里面自动带出来。
84784974
2019 07/09 17:28
那老师,留底的凭证咋处理呢
轶尘老师
2019 07/09 17:34
留底不需要做任何处理,因为当期的进项大于销项。
84784974
2019 07/09 17:34
那全部认证,进项大于销项,就不用交增值税吗,还是按销售比例人为填实际抵扣金额呢
轶尘老师
2019 07/09 17:38
根据你自己公司的情况。两种做法都可以。
84784974
2019 07/09 17:42
那就是说,我可以根据情况填实际抵扣金额,交一部分增值税
轶尘老师
2019 07/09 17:44
可以的,根据你自己的税负来把握。