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我想问问,如果实收资本是认缴制,那么法人股东往公户转钱的,会计分录怎么做?

84784994| 提问时间:2019 07/10 09:38
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答疑陈园老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
我们一般是平时挂在其他应付款科目下,年底时一次性转入实收资本。 平时:借:银行存款 贷:其他应付款-法人 年底,借:其他应付款-法人 贷:实收资本
2019 07/10 09:40
84784994
2019 07/10 09:48
年底是指12月吗?那平时在资产负债表里实收资本的数字是多少?
答疑陈园老师
2019 07/10 09:50
是的,年底就是12月月底。 平时只收资本就是0。
84784994
2019 07/10 09:50
平时实收资本一直是0可以么?
答疑陈园老师
2019 07/10 09:51
我们这边是可以的。因为现在是认缴制嘛。 但是不知道你们那边是不是,最近看有的学员反映他们那边资产负债表的所有者权益不可以为0。
84784994
2019 07/10 09:59
如果不能为0,我该怎么处理呀?
答疑陈园老师
2019 07/10 10:01
法人打款就做实收资本,借:银行存款 贷:实收资本。
84784994
2019 07/10 10:11
老师觉得哪种方法稳妥一点?
答疑陈园老师
2019 07/10 10:12
考虑到实收资本不能为0,你就按第二种,可能比较烦一点。因为实收资本变动了,就需要同时申报资金账簿的印花税。
84784994
2019 07/10 10:18
变动一次,就要申报一次吗?
答疑陈园老师
2019 07/10 10:19
是的,按要求变动一次就需要申报一次。
84784994
2019 07/10 10:19
老师,还有其他办法么?
答疑陈园老师
2019 07/10 10:21
没有,就这两个了。一般我们都是使用第一个。
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