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老师好,请问待抵扣进项税额在申报表中如何填写?是在增值税附表第26栏填写吗?为何我填写后提示有错申报不了?

84784970| 提问时间:2019 07/10 09:42
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你是什么业务的待抵扣?
2019 07/10 10:01
84784970
2019 07/10 10:04
一些快递票,住宿票,买电脑的票,物业票,都是专票,本期没有销项,所以这些进项做的是待抵扣
郭老师
2019 07/10 10:11
没有认证不用填写的,你要认证了在本期认证相符且本期申报抵扣 做进项,不能做待抵扣
84784970
2019 07/10 10:40
本期认证相符且本期申报抵扣是增值税附表2第2栏吗?那一栏是灰色的,填不了数
郭老师
2019 07/10 10:44
往下找,35行好像,上面自动取数的
84784970
2019 07/10 10:50
老师,本期没有销项发票,这些进项税如何抵扣?
郭老师
2019 07/10 10:54
自动留抵,你要不填写以后都没有办法抵扣了
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