问题已解决

去年我们公司支付了一笔展会费,当时我做的分录是:借:管理费用。贷:银行存款,现在我们收到这个公司开的专票,现在怎么办

84784985| 提问时间:2019 07/10 10:39
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:管理费用 借方红字 借:应交税费——应交增值税——进项税额 借方蓝字
2019 07/10 10:39
84784985
2019 07/10 10:40
那贷方呢?
bamboo老师
2019 07/10 10:42
就这样写分录就好了 不用再写贷方
84784985
2019 07/10 10:42
额,好吧
bamboo老师
2019 07/10 10:44
嗯嗯 这是冲销管理费用 不用写贷方
84784985
2019 07/10 10:44
哦哦哦,好的,谢谢
bamboo老师
2019 07/10 10:46
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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