问题已解决

老师你好,我是一般纳税人,6月收到一笔工程预收款,借:银行存款,贷:预收账款,没有开销项发票,7月我把增值税和附加税的税款已交纳,这个会计分类怎么写??

84784993| 提问时间:2019 07/10 15:09
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小黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,借 应交税费-预缴增值税 应交城建附加 待 银行存款
2019 07/10 15:19
84784993
2019 07/10 15:26
附加水不用计提?预缴增值税也不用转入未交增值税吗?
84784993
2019 07/10 15:26
附加税不用计提?预缴增值税也不用转入未交增值税吗?
84784993
2019 07/10 15:27
附加税不用计提?预缴增值税也不用转入未交增值税吗?
小黎老师
2019 07/10 15:28
您好,要月末的时候处理 借税金及附加 贷 应交城市建设附加 借 应交税费 未交增值税 贷 应交税费 预缴增值税
84784993
2019 07/10 15:33
你看清楚我的问题,我是7月已经预缴了税款了
小黎老师
2019 07/10 15:34
您好,是的啊 我做的就是你7月份的凭证分录啊 月末要转入未交增值税的啊
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