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老师您好,进项税额和销项税额明细账会一直有余额对吗?这两个科目月末结转吗?

84784972| 提问时间:2019 07/10 15:19
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 如果有进项跟销项发生 年度内是一直有余额 可以年末的时候一次性结平
2019 07/10 15:20
84784972
2019 07/10 15:28
年末都结成0,余额计入未交增值税,如果进项>销项税就是下一年1月留抵,销>进就是年末应该缴税,老师我的理解正确吗?谢谢
bamboo老师
2019 07/10 15:29
借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等 你理解正确 的
84784972
2019 07/10 15:33
老师如果没有特殊情况,年末结转时进项税额转出这个分录就不用写是吗
bamboo老师
2019 07/10 15:34
没有进项税额转出发生 是不需要写 根据您账上有余额的科目写就好了
84784972
2019 07/10 15:39
老师,那接着你的分录然后就是,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,正确吗?
bamboo老师
2019 07/10 15:41
这个月末销项大于进项的时候就写了 不用等到年末
84784972
2019 07/10 15:49
应交税费-应交增值税-转出未交增值税如果借方有余额也得做上面那个相反分录是吗,老师这个科目月末没有余额对吗?不好意思一直在麻烦老师。
bamboo老师
2019 07/10 15:51
应交税费-应交增值税-转出未交增值税如果借方有余额也得做上面那个相反分录对的 这个科目如果销项大于进项 一般月末有余额
84784972
2019 07/10 15:55
老师这个科目月末不是应该再结转到应交税费-未交增值税吗?这样就没有余额,我的理解对吗
bamboo老师
2019 07/10 15:57
月末销项大于进项的时候 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 这样的话 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 借方余额一直在 年末的时候再写结转分录
84784972
2019 07/10 16:03
奥年末应交税费-应交增值税-转出未交增值税的余额正好和进项税与销项税差额相等,这样这三个科目年末就都结转成0,老师对吗?如果月末进>销就不用做结账分录对吗?谢谢老师
bamboo老师
2019 07/10 16:05
是的 这样理解正确的
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