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付了员工6月份的工资是不是:借:管理费用,贷:银行存款就可以了,还是需要做一笔应付职工薪酬的分录

84785005| 提问时间:2019 07/10 16:47
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小黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2019 07/10 16:50
84785005
2019 07/10 17:25
工资月初才发,那会也才知道要发多少,那计提工资的时间是不是得在6月月份的账里体现
小黎老师
2019 07/10 17:27
您好,可以在6月份帐里体现
84785005
2019 07/11 08:33
那次月发放的账是记6月还是7月呢刚刚接触这个,有的搞不清楚
小黎老师
2019 07/11 09:01
您好,次月发放6月份的工资,做6月份计提的发放分录
84785005
2019 07/11 09:26
6月记提工资:借:管理费用_工资,贷:应付职工薪酬_工资,7月实际发放工资:借:应付职工薪酬_工资,贷:银行存款,这样对么,按照权责发生制,发放的钱也应该计入6月份的账吧,还是说6月已经记提工资,放哪个月都没差呢
小黎老师
2019 07/11 09:37
您好,发放的时候影响你申报的时间。
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