问题已解决

老师问个问题:我们**一个单位,单位让我在他们单位买社保,所有付的款从我的账上转到他们账上再付给收款方?他们是怎么操作的?

84784988| 提问时间:2019 07/10 17:34
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
他们给你们开发票,他们差额纳税就可以了
2019 07/10 17:39
84784988
2019 07/10 17:50
他们怎么会给我开发票,我是以他们公司的名义干活,**他们公司的
朴老师
2019 07/10 17:54
那就是你算他们公司的员工,然后他们做你代收了
84784988
2019 07/10 17:57
这是正常的吗可以这么操作吗?那到时如果项目有利润差额怎么记账呢
朴老师
2019 07/10 18:01
他们后期怎么给你打款呢?不用你提供成本票?这个不可能吧
84784988
2019 07/10 18:04
相当于我**他们,买了社保,还是要交成本票,就是不晓得他们是怎么账务处理的
朴老师
2019 07/10 18:06
就是你收了钱挂往来了
84784988
2019 07/10 18:11
那这么有什么风险?他们这样做规避了什么风险
朴老师
2019 07/10 18:34
这样做也可以,你不是他们的员工做也可以
84784988
2019 07/10 18:37
但是我在他们公司买了社保,这是他们要求的。也就是说这种操作没有问题,我不用主要什么是吗 老师
朴老师
2019 07/10 18:41
要你开成本票了吗?开了成本票的话做不做他们的员工都可以
84784988
2019 07/10 18:50
嗯嗯 知道了,到时候有利润差额我是拿成本票冲,还是怎么处理
84784988
2019 07/10 19:28
老师 。。。。在吗 麻烦解决一下
朴老师
2019 07/11 08:28
他们会让你提供成本票的,不然没法给你打款
84784988
2019 07/11 10:41
问 有利润差额的时候我要怎么处理呢
朴老师
2019 07/11 10:44
什么利润差额,你开了成本票他们给你打款,钱就是你的了,什么利润差额
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