问题已解决

老师,我是销货方,我给6月份购买方开了一张专用发票,对方已经入账认证抵扣,现在发票错了,怎么处理呢?

84784950| 提问时间:2019 07/10 18:38
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,购买方申请红冲,税局审批通过了就录入通知单号码开具红字发票就是了
2019 07/10 18:39
84784950
2019 07/11 07:53
老师,红字发票 我直接在开票系统里开具红字发票,只需要把金额调成负的 是吗
邹老师
2019 07/11 08:35
你好,红字发票信息是根据你录入的审批通知单号码自动生成发票信息,金额就是之前的负数 不需要录入发票信息的
84784950
2019 07/11 08:45
我只需要输入这个通知单号码 就行了,这些金额数字都是自动带出来了??我直接保存吗?
邹老师
2019 07/11 08:49
你好,是的,数据是直接带出来的,你直接打印负数发票就可以了
84784950
2019 07/11 09:36
老师,那我是不是需要做一个相反的分录,后面把红字发票当原始凭证付到后面?
邹老师
2019 07/11 09:47
你好,是的,是这样的
84784950
2019 07/11 10:17
老师,我开具红字发票后,做相反分录然后把红字发票作为原始凭证付到该凭证后面,那我到下月去领购发票的话,需要拿到税务那验旧嘛
邹老师
2019 07/11 10:25
你好,验旧的时候是否需要提供负数发票原件,就需要看你当地税局要求的
84784950
2019 07/11 10:26
嗯嗯 好的 老师 作为购买方的话,我只需要填红字信息表,然后发票和抵扣联不用再给销货方了吧
邹老师
2019 07/11 10:32
你好,是的,是这样的
84784950
2019 07/11 10:36
老师,作为销货方 我开具红字发票 然后做想到分录 又开具蓝字发票 我只需要再分录上做一笔就行了,在报税的时候不需要再做什么进项税转出什么的 是吗
邹老师
2019 07/11 10:42
你好,是的 报税是按正数减去负数之后的金额申报就可以了,不需要进项税额转出的
84784950
2019 07/11 10:54
老师,但是购买方需要做进项转出,进项税额转出以后做一笔进项税额转出分录,然后收到篮子发票后,在正常做一笔分录,但是是报税的时候,需要在进项表里填上进项税额转出金额 是吗
邹老师
2019 07/11 11:00
你好,购买方是做进项税额负数,而不是转出
84784950
2019 07/11 11:05
老师,销货方开具红字发票,是不是也是要把红字发票购买方一联给我??需要进项税额转出呀, 分录是 原材料 负数 贷 应付账款 负数 贷 应交税费应交增值税进项税额转出
邹老师
2019 07/11 12:21
你好,是需要把红字发票的发票联,抵扣联给到购买方 购买方是这样做分录 借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额 )
84784950
2019 07/11 16:22
老师,我的分录这样写不对吗?你是相反的分录,而我是把金额写成负的啦
邹老师
2019 07/11 16:25
你好,不对,你的是进项税额转出,而我的是进项税额负数,不是一回事的
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