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老师我想问下加计抵减留底税额怎么做分录

84784957| 提问时间:2019 07/11 10:43
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
不做,实际抵减才做分录月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2019 07/11 11:38
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