问题已解决
我公司建筑公司 上月认证了税额26万进项发票 销项税金是25万 这个分录怎么做。认证发票的账务处理
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你好,不需要做分录,因为不需要缴纳增值税。
2019 07/11 14:30
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2019 07/11 14:31
多认证的,不需要要进项转出吗
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月月老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/11 14:32
你好,多认证,是待抵扣,还是认证错了,需要转出。
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2019 07/11 14:34
因为认证了30万成本发票,但是这个月这个成本又不入账,留到下个月做成本,因为做了这个
三十万,成本大于收入。
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月月老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/11 14:35
你好,不需要转出,你可以留底的。
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2019 07/11 14:37
老师 留底,不用做分录对吗?就是放那, 下个月再认抵就行。
是吧
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月月老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/11 14:40
你好, 是这样处理的。