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三月份给对方开具的专票,现在需要红冲,怎么查询对方有没有抵扣

84784993| 提问时间:2019 07/11 18:24
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庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,无法查询开具的发票对方是否抵扣的 ,要打电话问对方有没有抵扣
2019 07/11 18:26
84784993
2019 07/11 19:32
老师,请问如果对方已经抵扣了,我们怎么红冲这个专票
庄老师
2019 07/11 19:54
增值税专票已经抵扣了怎么红冲 按以下方法处理: (一)购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证. 购买方取得增值税专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息. 销售方开具增值税专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》.销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息. 增值税专票已经抵扣了怎么红冲 (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有红字发票信息表编号的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中. (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字增值税专用发票,在新系统中以销项负数开具.红字增值税专用发票应与《信息表》一一对应. (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验.
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