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老师。请问这个题为什么是用利润总额减去可抵扣的差异呢

84784957| 提问时间:2019 07/12 06:51
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小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好,可抵扣就是递延所得税资产,而他的对应科目是所得税费用,就影响利润总额
2019 07/12 09:13
84784957
2019 07/12 09:37
150是折旧造成的暂时性差异。我想问加计扣除部分应该也影响应交所得税吧
小云老师
2019 07/12 10:36
摊销是影响所得税啊,加计部分也影响
84784957
2019 07/12 14:30
可是 答案计算应交所得税是用10000减去150乘以25%啊
小云老师
2019 07/12 14:43
摊销加计扣除嘛,前面我表述不严谨可能误导你了,就是加计会有可抵扣差异,但是实际不会确认递延所得税资产,所以你交税就直接少交这么多
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