问题已解决

我公司有部分生产线上的员工是劳务派遣公司派遣过来的,月底我们需要计提生产成本,但是派遣公司下个月才会给我们开具专用发票,我们该怎么进行账务处理呢

84784990| 提问时间:2019 07/12 09:54
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 您可以先暂估计入成本 下月收到发票的时候冲销暂估
2019 07/12 09:54
84784990
2019 07/12 09:55
可以把具体的分录列出来吗?
bamboo老师
2019 07/12 09:57
借:生产成本——直接人工 不含可抵扣进项税额 贷:其他应付款——暂估 收到专票 借:其他应付款——暂估 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:其他应付款 付款 借:其他应付款 贷:银行存款
84784990
2019 07/12 09:58
我这样做对不对 本月底计提: 借:生产成本 贷:应付账款-派遣公司 下月收到发票 借:应交税费-进项 贷:应付账款-派遣公司 支付劳务派遣款 借:应付账款-派遣公司 贷:银行存款
bamboo老师
2019 07/12 10:01
这样的话 您入生产成本的时候没有发票 应付最后用暂估体现
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