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老师我应付职工薪酬期末余额出现负数是-18907.15应该怎样调整?分录怎样做?

84784992| 提问时间:2019 07/12 19:23
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 应该是您少计提了工资 现在要补计提 借;管理费用——工资等 贷:应付职工薪酬——工资
2019 07/12 19:23
84784992
2019 07/12 19:25
老师那我应该补计题这两个哪个数呢?
bamboo老师
2019 07/12 19:31
应该补计提期末余额的数字 18907.15
84784992
2019 07/12 19:32
可是我补计提这个数之后,资产负载表上还是显示有负数
bamboo老师
2019 07/12 19:37
您凭证审核记账了么
84784992
2019 07/12 19:37
审核记账了
bamboo老师
2019 07/12 19:39
请问您分录怎么写的
84784992
2019 07/12 19:41
bamboo老师
2019 07/12 19:45
按理说这样写了不会还是负数啊 您生成报表后还这样显示么 科目余额表上还有余额么
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