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老师,预付了一笔公司装修费。分录:借:长期待摊费用 贷:银行存款,对吗

84784973| 提问时间:2019 07/13 10:10
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,有取得相应发票吗?
2019 07/13 10:14
84784973
2019 07/13 10:15
还没取到,就先付了一笔钱
邹老师
2019 07/13 10:19
你好,那应当把借方改成预付账款科目才是的
84784973
2019 07/13 10:22
然后等装修公司把发票开进来,才做借:长期待摊费用 贷:银行存款。对吗?
邹老师
2019 07/13 10:27
你好,取得发票,借;长期待摊费用,贷;预付 账款
84784973
2019 07/13 10:35
老师,是不是取得发票就可以在当月摊销了?有规定的摊销时间吗?需要和固定资产有残值吗?
邹老师
2019 07/13 10:40
你好,从费用受益开始月份摊销 这个是不需要预留残值的
84784973
2019 07/13 10:43
老师,有没有规定一定在什么时间内摊销结束的?
邹老师
2019 07/13 10:46
你好,没统一规定,根据费用受益时间估计的
84784973
2019 07/13 10:47
那老师,开始摊销时,应该如何做分录呢
邹老师
2019 07/13 10:55
你好,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用
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