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老师,原材料暂估入库后,收到的发票金额比暂估的多了或者少了,怎么做账务处理?能具体说下吗?

84785026| 提问时间:2019 07/13 10:35
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2019 07/13 10:36
84785026
2019 07/13 11:21
那发票金额比原来暂估多了或少了没有影响吗?
邹老师
2019 07/13 11:24
你好,之前领用材料,结转的成本金额也有错误?
84785026
2019 07/13 12:29
没有错误
邹老师
2019 07/13 14:00
你好,那就不需要对之前成本做调整 只需要根据发票冲销之前材料暂估入库分录,然后做材料入库分录就是了
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