问题已解决

是一项维修费,发票没有到我做成了管理费用,怎么办,5月付的款,发票是6月才到

84785001| 提问时间:2019 07/13 10:55
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,把之前的分录冲销,然后在5月份做付款分录,6月份做费用分录就是了
2019 07/13 10:56
84785001
2019 07/13 11:03
我5月做的分录是借:管理费用贷:银行存款,正确的是怎样呢
邹老师
2019 07/13 11:10
你好 5月份,借;预付账款,贷;银行存款 6月份,借;管理费用,贷;预付账款
84785001
2019 07/13 11:35
那我五月做错了,我现在要在6月做一张相反的凭证然后做一张正确的是吗
邹老师
2019 07/13 11:38
你好,是的,是这样的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~